你好老师,比如我这个月进项税1000,没有项税额,进项留抵,那么我月底结转,借:应交税费-未交增值税1000贷:应交税金-应交增值税1000,这样可以吗
梁╱梨涡浅笑
于2019-12-21 09:43 发布 604次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15

同学你好
是这样做的
2020-10-14 18:48:05

你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23

你好,你这是什么情况下做的分录?
2018-09-04 18:41:37

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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