- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2019-12-21 08:18
您好,这车购进时,入固定资产
借:固定资产
贷:应付暂估
支付首付款和没收到发票的供车款时
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:应付暂估
应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人收到增值税专用发票时)
贷:预付账款
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您好,这车购进时,入固定资产
借:固定资产
贷:应付暂估
支付首付款和没收到发票的供车款时
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:应付暂估
应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人收到增值税专用发票时)
贷:预付账款
2019-12-21 08:18:34

只收到了收付款的发票?
2019-12-30 10:28:32

借:预付账款
贷:银行存款
需要发票进行冲账
2017-08-15 13:58:09

关键是金额大不呢?
2022-03-03 15:15:51

您好,等您收到发票以后,调整一下分录
借:财务费用
借方负数:财务费用
2020-01-07 15:41:56
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2019-12-21 08:25