老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

你好老师 ,我是贸易公司,供应商来的原材料 ,开的是材料的 增值税发票,我把材料发给外加工 ,做成,成品,我可以开成品发票吗
答: 可以开 但是你这么做不合规
老师,我们是工业生产型公司,一般原材料拉进来都有开票,例如A供应商11月份拉了原材料10吨进来(增值税发票已开),12月份这个A供应商自己又拉走了5吨,请问12月份A供应商拉走的5吨原材料的单价要含税吗?还是不能含税?
答: 12月份这个A供应商自己又拉走了5吨 那这个是退货吗 这个是需要开红字,你需要冲掉你之前入账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师上午好!供应商开错发票,把原来发票红冲重开,不含税金额不变请问这样入账:方法一:借:应交税费-应交增值税-进项 130 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 方法二:红冲原来入账借:原材料 -1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130贷:应付账款--供应商 -1130按新发票入账借:原材料 1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 130贷:应付账款--供应商 1130
答: 第二种做法是正确的







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