送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-20 10:44

你好,按照全年的销售金额为依据,我根据你这个描述,应税凭证就是选择购销合同的

悟空少爷 追问

2019-12-20 10:48

是按照增值税申报表主表  的应税货物销售额本年累计数   申报印花税选购销合同为依据吗

邹老师 解答

2019-12-20 10:52

你好,是按购销 含税金额,而不是按不含税收入金额

悟空少爷 追问

2019-12-20 10:54

那是本年累计的应税货物销售额+本年累计的销项税额总和 乘以万分之三是吗

邹老师 解答

2019-12-20 11:02

你好,不是的
是(本年累计购进含税金额+本年累计销售含税金额)乘以万分之三计算购销合同印花税

悟空少爷 追问

2019-12-20 11:08

那个本年累计购进含税金额是看增值税申报表二  里面的当期申报抵扣进项税额合计  然后统计全年的金额和税额合计数 是吗

邹老师 解答

2019-12-20 11:12

你好,是的,含税进项是这样计算

悟空少爷 追问

2019-12-20 11:19

那我按照增值税主表的(本年累计的应税货物销售额+本年累计的销项税额总和)→(这是本年累计销售含税金额)+增值税申报表二里的(第一项申报抵扣的进项税额12栏当期申报抵扣进项税额合计 里的金额和税额的全年合计)→(这是本年累计购进含税金额)我这么描述对吗

邹老师 解答

2019-12-20 11:21

你好,是的,是这样计算购销含税金额的

悟空少爷 追问

2019-12-20 11:25

老师我们是农产品核定扣除 这个农产品可抵扣的进项税额 也是算进购进含税金额里吗

邹老师 解答

2019-12-20 11:27

你好,这个也需要计算购进含税金额的

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