送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-20 10:04

你好,借:管理费用等——福利费  贷:应付职工薪酬——福利费  
借:应付职工薪酬——福利费    贷:库存现金等

兰兰 追问

2019-12-20 10:07

比如说如果这个月给的500,员工没有吃饭,先放着就只做借应付职工薪酬-福利费,贷现金。是吗?老师。等后面实际用于吃饭的时候再冲抵?

立红老师 解答

2019-12-20 10:10

你好,如果这个月没有发生,就不做账,发生了再做账。

兰兰 追问

2019-12-20 10:13

那每月公司都会先提500给员工放着。这个不发生就不处理吗?

立红老师 解答

2019-12-20 10:20

你好,一般不这样处理,因为如果到年末一直没用,是需 要把账调回来的。

兰兰 追问

2019-12-20 10:25

也不会年末都不用,只是会这个月暂时不用,那应该怎么处理呀?

立红老师 解答

2019-12-20 10:34

你好,暂时不用可以先提。

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相关问题讨论
你好,借:管理费用等——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
2019-12-20 10:04:04
借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借::应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金等
2018-10-10 13:58:02
你好,不对。借固定资产-手机 1388 借:管理费用--福利费 500 贷:其他应付款--员工 1888. 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-08 17:20:27
您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,或者应付职工薪酬-工会经费,贷;现金或者银行存款。
2017-03-24 20:14:36
借:管理费用--工会经费贷:银行存款
2017-11-22 14:23:30
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