送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-19 18:14

你好 计入管理费用-福利费去核算

119251723 追问

2019-12-19 18:15

老师,具体分录怎么写呢

meizi老师 解答

2019-12-19 18:40

借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

119251723 追问

2019-12-19 18:42

谢谢老师,这个福利费还需要缴纳个税吗

meizi老师 解答

2019-12-19 18:45

你好   需要交纳个税的

119251723 追问

2019-12-19 18:50

老师,那这个个税怎么算呢

meizi老师 解答

2019-12-19 18:50

你好到时你并入工资缴纳个税

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-02-08 09:02:11
你好,可以做账的呢,有银行流水和费用发票就可以的
2020-12-01 14:53:26
你好 可以直接退款 你之前收款怎么做账 做相反分录冲
2019-10-23 11:33:18
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2020-08-04 10:41:05
你好 以后也不给开的吗
2020-08-21 09:56:59
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