你好,咨询一下,这张凭证上因为上个月已经按照105220暂估了,这个月收到发票,因为前期都是普票,这个月是专票,这个月的税应该怎么体现?
青春侠
于2019-12-19 15:14 发布 604次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-19 15:15
确认应交税费,然后冲减之前暂估入账的成本
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确认应交税费,然后冲减之前暂估入账的成本
2019-12-19 15:15:41

可以做一张凭证就是了哈
2023-03-10 14:14:03

你好,不管是收到的普通发票,还是专用发票,都需要根据业务发生情况做相应分录处理的
2019-03-11 17:10:08

借管理费用或销售费用 应交税费-增-进项税额 贷银行存款
2017-08-07 19:50:56

你好,不能抵扣,按发票价税合计数计入相关科目
2020-07-14 16:49:32
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青春侠 追问
2019-12-19 15:19
辜老师 解答
2019-12-19 15:20