小微利企业是人数不超300、资产总额不超5000万,应纳说所得额不超300万,这个300万指的是这一年开出的发票的不含税金额减去所以的费用,加上需要调增(比如超出扣除比例的招待费,超出扣除比例的福利费等)的最后不超过300万就可以享受小微的所得税优惠对吧?还是说这个300万指的是不含这调增项呢?
阿宝
于2019-12-19 14:45 发布 1150次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-19 14:46
您好
这个300万指的是这一年开出的发票的不含税金额减去所有的费用,加上需要调增(比如超出扣除比例的招待费,超出扣除比例的福利费等)的最后不超过300万就可以享受小微的所得税优惠
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您好
这个300万指的是这一年开出的发票的不含税金额减去所有的费用,加上需要调增(比如超出扣除比例的招待费,超出扣除比例的福利费等)的最后不超过300万就可以享受小微的所得税优惠
2019-12-19 14:46:53

计提所得税直接计提优惠后金额
2019-04-16 10:48:09

现在的标准是年应纳税所得额低于100万元
2018-12-24 10:10:32

你好
第一季度开了多少
2020-05-13 20:34:43

你好,核定征收企业所得税根据收入计算,收入是不含增值税的金额
2019-10-15 09:20:03
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