老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
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老师,晚上好!我想咨询一下,关于单位注销,需要清理资产。但是负债表上所有的科目余额,没有一个是对得上的。银行存款,负债,固定资产等都对不上。要怎么去做这个清理报告呢?
企业重新建账,盘点出来的固定资产300000期初录入数据固定资产300000,累计折旧50000,银行存款100那么接下来要录入哪些科目的数据使期初能够借贷平衡呢?比较合理一些的。






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颖~ 追问
2019-12-19 14:17
小黎老师 解答
2019-12-19 14:18
颖~ 追问
2019-12-19 14:20
颖~ 追问
2019-12-19 14:21
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小黎老师 解答
2019-12-19 14:42
颖~ 追问
2019-12-19 15:09
小黎老师 解答
2019-12-19 15:10