老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

公司租了一个办公场地,在装修,装修费用和房租全部作管理费用了,达到可使用状态时,怎么做分录,要把这些管理费用转入什么?或怎么做分录
答: 您好 发生费用的时候一般计入长期待摊费用科目 您已经以管理费用入账了 可以调整 借:管理费用 借方红字 借:长期待摊费用 借方蓝字
装修费按5年摊销完毕,每个月都要做一次 借:管理费用贷:待摊费用 的分录吗?
答: 你好,正常的是需要每月一次,实务中可以每季度或者每年一次的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师们,维修费用是专票,算管理费用,在勾选时算了抵扣票。这个怎么做分录?
答: 你好,借管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款等。


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2019-12-19 12:29
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