送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-18 15:41

您好,就是发放的时候做的

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 15:50

但是会计学堂是这样做的,是不是9月份要计提个人缴纳的社保和公积金

宸宸老师 解答

2019-12-18 15:53

您好,发放的时候,计提个人部分社保公积金和个人所得税。

计提的时候不需要

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 16:16

这两笔分录,哪个是对

宸宸老师 解答

2019-12-18 16:20

您好,两笔都可以,退回的费用用负数。要说比较的话,第一张分录更准确一些。
其他货币资金用正数表示更符合逻辑

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 16:22

这两个呢,我发现实操的答案好像不对

宸宸老师 解答

2019-12-18 16:23

您好,用第二个,涉及到损益的用负数

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 16:25

那第一个,库存商品为负数,是不对的吧

宸宸老师 解答

2019-12-18 16:27

您好,是的,所以用第二个图

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 16:34

老师,能反馈下么

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 16:34

实操,电子商务的,珠江商贸电子有限公司

宸宸老师 解答

2019-12-18 16:36

您好,可以反馈给技术老师的,谢谢您的意见

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 16:56

老师,我画框的地方,不用按月分摊么

宸宸老师 解答

2019-12-18 16:58

您好,需要按月摊销的。答案里没显示

勿忘初心2020 追问

2019-12-18 17:15

那我做的那个分录,是对的吧,学堂的答案直接做了销售费用

宸宸老师 解答

2019-12-18 17:17

对,应该是要分摊下的

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您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-12-17 10:07:27
计提工资时,借:成本费用等 贷:应付职工薪酬。 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷其他应收款 贷:应交税费-个人所得税。
2021-06-18 18:07:55
你好,可以,是可以的。
2020-06-15 11:50:49
是的,按差额调整计提的工资
2020-04-11 08:42:06
您好! 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款等
2019-09-25 10:22:19
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