我公司上一个月计提应收账款:USD10000,按照一号汇率6.45计提人民币应收账款:64500,本月收到这笔应收账款,但银行的结汇汇率是:6.42,这样产生的差异是300,我是否可以按如下方式做分录: 借:银行存款 64200 财务费用—汇兑损益 300 贷:应收账款 64500
我是女爷们
于2016-04-12 21:15 发布 972次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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借 银行存款997 财务费用手续费3 贷 应收账款 1000
对的
2021-09-24 09:13:59

是的,是这样账务处理的
2018-11-22 14:53:42

如果的确应该是上月确认的销售,那你的帐务处理完全正确
2016-04-12 21:16:33

你好,财务费用属于贴息手续费。
2019-07-24 17:02:09

你好,如果收入款发生了手续费,可以的
2016-10-13 16:00:48
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