送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-12-18 11:01

视同内销不用在退税申报系统操作的,需要开具出口转内销证明,联系征管税局缴税

rainbow 追问

2019-12-18 11:07

增值税申报表要如何填写视同内销业务部分呢?

糖果老师 解答

2019-12-18 11:11

将视同内销征税货物销售额(其中:调减的销售额用负数表示)在《增值税纳税申报表附列资料》(表一)第3栏“开具普通发票”的“应税货物”部分“13%税率销售额”中填列。

上传图片  
相关问题讨论
你好,具体哪些地方不会申报
2019-04-26 04:36:26
你好,各地规定不一样,要问当地税务局的。
2019-04-17 16:56:26
您好,您认证的进项税额正常填写,然后内销的就填正常的税率的栏次,外销的是填在免抵退销售额里面
2019-11-23 20:14:39
不好意思,我看错了,免抵退税那个我没有实际超过做过,你可以重新再提问一次,外贸老师会回复您这个问题的
2020-05-11 17:34:41
同学你好,先确定下这个出口的产品,是否在你公司的经营范围内, 申报出口,这个动作是可以出口的,只不过就是后面的相关进项是否支撑,能否退税的问题,
2023-08-10 20:22:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...