我们公司之前捐赠了东西,取得了增值税专用发票,我按发票入账的时候,没有把税单独做出来,这个月怎么调整?然后又发现之前捐赠的发票上的金额,和实际金额有差,实际捐赠的更少,我这个需要怎么调整呢?

韓韓
于2019-12-18 09:38 发布 673次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-18 09:39
你好 你们是什么业务的捐赠 ?
相关问题讨论
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,如果是可以抵扣进项税的,进项税从产品成本等科目汇总调出。
2018-08-10 10:50:49
你好 你们是拿来干嘛的 餐饮公司吗
2019-11-22 11:37:25
你好,增值税发票包括普通,专用发票
2016-09-02 15:12:00
18年的票不能计入19年的账里 汇算清缴已过 应向税务局提出更正申报 计入2018年成本
2019-08-01 16:12:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



韓韓 追问
2019-12-18 10:22
meizi老师 解答
2019-12-18 10:24
韓韓 追问
2019-12-18 10:59
韓韓 追问
2019-12-18 11:08
meizi老师 解答
2019-12-18 11:08