老师,财务部收到业务部门签订的合同时,不做任何账务处理,待到开出发票时,确认收入,借 应收账款-甲方 贷 主营业务收入 应交税费-增值税?

鱼鱼
于2019-12-16 17:32 发布 1179次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-12-16 17:34
嗯,这么做就可以了
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嗯,这么做就可以了
2019-12-16 17:34:20
一、收押金时的分录是:
借:库存现金
贷:预收账款——预收在院病人医疗款
二、确认收入时分录是:
借:应收账款——应收在院病人医疗款
贷:主营业务收入——住院
三、住院费用结算时的分录是:
借:预收账款——预收在院病人医疗款
借:应收账款——新农合
贷:应收账款——应收在院病人医疗款
四、如果出院时有退款时的分录是:
借:预收账款——预收在院病人医疗款
贷:库存现金
2020-07-12 09:08:39
你好,科研月确认收入,你开了发票吗?最后的定金分录对的
2018-12-10 18:05:51
营业外收入 ,是的
2017-04-29 15:56:41
你好,10月份做了无票收入的吗
2019-11-18 11:48:16
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