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学堂用户_ph145466
于2019-12-16 14:19 发布 1747次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-16 14:21
你好 那你们没进项税发票 就会多缴纳增值税的。 同时企业所得税汇算没成本的全部调增缴纳企业所得税的
学堂用户_ph145466 追问
2019-12-16 14:28
每个月我们只要有开发票都是13%交足给国家的 这样就没问题把
还有 请问下按我们这样 每年企业所得税是怎么交的
meizi老师 解答
2019-12-16 14:32
你好 你实际是没有成本发票是的 。你就要多缴纳税的。 按你们利润表里面的利润*25%
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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学堂用户_ph145466 追问
2019-12-16 14:28
学堂用户_ph145466 追问
2019-12-16 14:28
meizi老师 解答
2019-12-16 14:32