2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
老师,咨询一下,进项税额转出,需要入账吗,具体怎么做, 问
你好,当时购进的是什么具体? 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
想咨询下,个人股东是在实际收到分红的次月,申报个 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

应收账款确定收不回来怎么做帐啊,借:坏账准备贷:应收账款,借管理费用,贷坏账准备,对吗
答: 借:资产减值损失,贷坏账准备 借:坏账准备贷:应收账款
公司应收坏账1500,12月份考虑做坏账处理,公司帐套无“信用减值损失”科目,可以挂借“管理费用” 贷“坏账准备”. 借“坏账准备” 贷“应收账款”么?
答: 你好,也可以的,金额不大
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师确认了坏账准备做 借 坏账准备 贷 应收账款 然后又要求把确认的坏账准备每月计提为借 管理费用 贷 坏账准备 我们这是内账请问怎样理解
答: 计提坏账准备 借:资产减值损失——计提的坏账准备 贷:坏账准备 确认坏账损失 借:坏账准备 贷:应收账款 应该这样哦
企业实际发生坏账,借:坏账准备 贷:应收账款 然后 借:管理费用 贷:应收账款。如果这样不是贷两笔应收账款了吗。我不理解,请指教
企业发生坏账时,借:坏账准备 贷:应收账款 然后 借:管理费用 贷:应收账款 这样的话不是贷两笔应收账款了吗。我不理解。请指教
老师,坏账处理时做了这个分录:借 管理费用-坏账准备 ,贷 应收账款,现在又到分配款,做分录为:借银行存款 ,贷管理费用-坏账准备,是这样子吗?
想请问老师,我们销售的一批货物,应收账款几毛钱没有收回,客户也不再打钱了,我们年底可以做直接转销吗,就是几毛钱直接转管理费用,不计提坏账准备









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