老师,今年4,5,6月对方开给我们的普票,把我们的名称写错,当时都入账了。我现在要求重开,但对方说把之前的票全拿回,才重新给开。这样的话,我要把账拆开,之前的分录就没有附票了,现在12月冲红以前月份,正确票回来再做。这样对不对?

水中月
于2019-12-15 17:45 发布 1228次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2019-12-15 17:46
同学可以,你的做法没问题
相关问题讨论
同学可以,你的做法没问题
2019-12-15 17:46:50
你好 小规模免税政策 是这样做的
2019-03-05 10:05:53
你好具体是什么业务呢 专票进项可以抵扣 单位写税金
2019-10-14 15:29:31
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:原材料贷:应付账款
2018-03-21 09:16:04
你好
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2021-09-10 11:38:20
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