- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2019-12-14 11:17
借 银行存款 88900
营业外支出 31.2
贷 应收账款 88931.2
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2019-12-14 11:17:34
你好
借 应收账款
预收账款
贷 营业收入
应交税费
实务中,直接:
借 预收账款
贷 营业收入
应交税费
报表时,预收账款借方余额重分类为应收账款
2018-08-19 21:50:04
您好
借:银行存款
贷:应收账款
2019-06-27 10:41:57
只能补做收入处理。做无票的收入,计算销项税,交税处理,增加应收账款
2019-12-29 12:06:16
你好,需要计提减值1500元。
2019-07-10 11:42:35
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