请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答
老师,请上年在职职工工资总额怎样填? 问
同学你好 填写年度工资 答
老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
公司从国外进口一批货由于汇率的关系 收到海关进 问
你好,按照我们实际支付金额%2B关税做成本核算,不用管差额 答
员工12月离职,12月发放11月工资,同时提前结算12月 问
您好,员工上月在原公司和新公司的工资都需申报,基本减除费用5000元/月只能由一家公司扣除(不可两家同时扣,以前可以,现在不行了,税务调整了),全年累计不超60000元,次年汇算多退少补;个税系统按企业如实申报的数据计算即正确;原公司在申报员工上月工资个税时,将其状态改为非正常并填写12号离职日期,后续若补发工资先改回正常,申报后再改非正常; 计提工资借管理费用等1000贷应付职工薪酬—工资1000,代扣个税借应付职工薪酬—工资30贷应交税费——应交个人所得税30,发放工资借应付职工薪酬—工资970贷银行存款970,缴纳个税借应交税费—应交个人所得税30贷银行存款30。 答

A把钱付给B。B又直接把钱付给了C 。那C要自己做账。是不是。借:银行存款 贷:应付账款 BC又退回给D。那就是借|:应付账款 D 贷:银行存款。然后A又把钱打给C。那就是借:银行存款 贷:应付账款 A 老师帮我看下是这样的吗
答: 你好,如果是站在c 的角度,可以这样处理
老师,挂靠别人公司,我们自己内部做账,工地结算工人工资,有的没有支付完人家可以挂借应付账款贷银行存款吗?
答: 你好! 可以的,你的理解很对
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师下午好啊,请教一下这业务怎么做账,可以做:借银行存款,贷:应付账款(财付通科技有限公司)吗
答: 你好,这是收到的退回来的我们支付的货款吗?
货物已来,税票已来并且是全额300元,但货来票来之后只付一部分钱100元,不是预付,是销后付款,这要如何做账?直接借:应付账款100贷:银行存款100应该不行吧?
老师,超市联营商品怎么做账?不用商品入库,可以直接像百度的那样,借银行存款,贷应付账款,付款时再借应付账款,贷银行存款吗
你好,老师请问不是说不能按照合同做账吗?那我们和别的公司签订了一个合同,总价款27万,首付款3万,我到底是应该做,借预付账款3万贷银行存款3万,还是应该做预付账款3万应付账款24万呢?
哪个老师指点一下,收到货款比预付款与应付账款的差大,怎么做账?借:银行存款2100 应付账款1600贷:预付账款 1900 ? 1800









粤公网安备 44030502000945号



Lu 追问
2019-12-13 16:01
暖暖老师 解答
2019-12-13 16:03
Lu 追问
2019-12-13 16:03
暖暖老师 解答
2019-12-13 16:10