老师 我想请教一下 我们公司因为施工地一直在外面,也一直开的是跨区域收入票。每次去税务局预缴税款时,不各项增值税附加税加纳整齐后,还预缴了0.2%企业的企业所得税,那像我们公司一共缴纳的“3465.09元”企业所得这款税款,我们在做账的时候,如果我们1月申报的时候到时候账务盈利3万左右的话,就不用在补缴企业所得税了呢? 还是说这个之前预交的企业所得税就算我们现在亏损,这个多交的也不会退?
Theed.
于2019-12-13 15:53 发布 540次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

增值税附加税都得填写
2022-04-13 09:17:19

你好,什么时候预缴的就做在什么时候
2020-06-05 16:01:33

你好,建筑业外出经营,预交税款的时候会涉及增值税,附加税,企业所得税
2020-09-08 14:40:47

你好!借应交税费 贷:银行存款’就可以
2018-10-15 11:07:46

你好!
需要计提的
2020-04-23 09:51:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息