送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-12-13 15:46

你好,计入借  应付职工薪酬-福利费    然后借管理费用-福利费   贷  应付职工薪酬-福利费。没用发票不能税前扣除,帐还是一样做

学堂用户_ph655527 追问

2019-12-13 15:50

老师,没有看太明白会计分录

徐阿富老师 解答

2019-12-13 15:56

你好。1 付款时:借 应付职工薪酬-福利费   贷银行存款。。 2  然后这个福利费要计提的:借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费   3,但是,因为没有发票,不能税前扣除,这个税前扣除的概念,如果不懂,你可以继续问,也可以建议你学堂多学学

学堂用户_ph655527 追问

2019-12-13 16:00

好的老师,那 如果后期发票回来,这个发票我该怎么处理?比如1月份回来的,我12月结账了

徐阿富老师 解答

2019-12-13 16:06

你好,可以根据发票做一笔冲红凭证再做一笔蓝字计提

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