送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-13 13:53

您好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
借:应付职工薪酬 借方红字
借:银行存款 借方蓝字

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退回来做分录如下: 借:银行存款 贷:应付账款 再次付款出去时重做你第一次付款时的分录即: 借:应付账款 借: 财务费用-手续费 贷:银行存款
2019-12-13 13:43:40
您好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
2019-12-13 13:53:49
您好!你直接计入财务费用-服务费就可以了。
2017-05-12 14:26:50
请问5500的是不是支付应付账款 借 应付账款 5500 其他应收款 300 贷 银行存款 收款 借 银行存款300 贷 其他应收款300
2018-11-20 11:10:02
你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入
2020-05-06 09:07:37
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