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晚秋、冬至
于2019-12-13 09:04 发布 2052次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-13 09:04
你好,收到发票当月,转入无形资产时可以摊销。无形资产是当月取得当月摊销。
晚秋、冬至 追问
2019-12-13 09:07
好的老师,预付款的时候挂账就可以了对吗借无形资产-专利法 应交税费-进项税 贷预付账款摊销时借管理费用-无形资产专摊销 贷累计摊销老师我这么作对吗
立红老师 解答
2019-12-13 09:10
你好,1、预付时挂账2、您的分录是正确的。
2019-12-13 09:12
老师问您一下,我们现在有一些业务,每次都签合同,金额少就没有开票,但是合同会先签,最后发票金额总到一起开可以吗,就是可能一个发票金额要几个合同金额加起来
2019-12-13 09:16
你好,如果是同一家,是同一个业务,是可以的,如果是不同的业务需要分开开发票,
2019-12-13 09:18
要是都是采购业务同一家是可以的,对吗老师
2019-12-13 09:19
你好,是的,是可以的。
2019-12-13 09:20
好的谢谢老师
2019-12-13 09:22
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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