送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-12 22:32

您好,建议一起计入固定资产,备注数量。

对、 追问

2019-12-12 22:33

那怎么计提折旧呢

对、 追问

2019-12-12 22:35

目前对方开具了发票,暂时款付不了,做分录是借:固定资产贷:应付账款吗

董老师 解答

2019-12-12 23:06

您好,可以暂估,借 固定资产暂估  贷 应付账款  暂估
可以从取得次月开始提折旧,按3-5年

对、 追问

2019-12-13 14:39

3年可以吗

对、 追问

2019-12-13 14:40

这个残值是多少呢,老师

董老师 解答

2019-12-13 15:40

您好,3年可以,这一个可以不设残值,到时候报废可以直接换

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借原材料贷银行存款。
2022-02-21 09:28:49
你好,这个可以计入管理费用-办公费用
2021-11-22 09:54:10
购买后首先办理入库手续,计入“原材料”,然后再办理领料手续,计入:主营业务成本。
2021-06-25 08:27:31
您好, 计入周转材料低值易耗品
2020-09-07 15:33:20
你好,借低值易耗品贷银行存款
2020-08-15 09:29:15
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