送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-12 22:32

您好,建议一起计入固定资产,备注数量。

对、 追问

2019-12-12 22:33

那怎么计提折旧呢

对、 追问

2019-12-12 22:35

目前对方开具了发票,暂时款付不了,做分录是借:固定资产贷:应付账款吗

董老师 解答

2019-12-12 23:06

您好,可以暂估,借 固定资产暂估  贷 应付账款  暂估
可以从取得次月开始提折旧,按3-5年

对、 追问

2019-12-13 14:39

3年可以吗

对、 追问

2019-12-13 14:40

这个残值是多少呢,老师

董老师 解答

2019-12-13 15:40

您好,3年可以,这一个可以不设残值,到时候报废可以直接换

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