收到税款盘的技术服务费发票,后报税时因有留底,该服务费的减免税额为0,期末有余额,主表23行填0,分录做的是借:应交税金-减免税额贷:管理费用,资产负债表上应交税金的金额跟增值税申报表上不一致了吗?
慈祥的未来
于2019-12-12 21:25 发布 957次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-12-12 21:26
您好,是的,资产负债表上应交税金的金额,跟增值税申报表上不一致了。
相关问题讨论

您好,是的,资产负债表上应交税金的金额,跟增值税申报表上不一致了。
2019-12-12 21:26:55

你好,是税盘技术服务费的减免吗。
2019-10-17 09:40:49

你好!你是小规模还是一般纳税人
2019-10-07 15:02:48

你现在是需要抵扣的吗
2020-01-04 10:24:28

。。。。。。。
2018-04-03 13:36:58
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慈祥的未来 追问
2019-12-12 21:35
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2019-12-12 21:37