送心意

锋利老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-12 16:32

您好。可以先用认证的那个发票做账,借管理费用  应交税费-进项税   贷:其他应付款。等发票来了报销,再冲销其他应付款。或者直接等发票来了再做账。

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相关问题讨论
您好 收到专票不认证,直接入帐应交税费-待认证进项税额比较合适
2021-07-06 15:40:38
您好。可以先用认证的那个发票做账,借管理费用 应交税费-进项税 贷:其他应付款。等发票来了报销,再冲销其他应付款。或者直接等发票来了再做账。
2019-12-12 16:32:35
你好,是什么原因需要重新开具发票呢?
2019-08-28 09:58:34
借;固定资产或管理费用 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-12-02 14:40:06
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-03-14 15:57:52
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