公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

请问,公司向社保局报的社保基数是2200元,每月个人缴纳社保335元,但员工的实际工资是3370元:基本工资3200+生活补贴190-罚款20,我外账上的工资应该怎么做账呢,个税按多少申报?
答: 外账工资按3370做分录,个人所得税也按3370申报就是了。
员工实际发的工资与申报的社保基数不一致可以吗?要去社保局改社保基数吗?
答: 你好,最好是要求一致的,不一致的可以去修改
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
社保申报表上的社保总数和实际缴纳社保局的的社保数对不上怎么做。申报表多但交款实际没交那么多
答: 你好!什么原因?有代缴的吗?要查明原因才可以的







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小小小 追问
2019-12-12 16:08
张艳老师 解答
2019-12-12 16:09
小小小 追问
2019-12-12 16:15
张艳老师 解答
2019-12-12 16:17