- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-12 15:46
您好
请问是自己单位应该支付的工资么
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您好
请问是自己单位应该支付的工资么
2019-12-12 15:46:01

你好
固定资产报废的分录是
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
应收账款收不回来
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借:坏账准备,贷:应收账款
应付账款不需要支付
借:应付账款,贷:营业外收入
2021-05-20 21:04:15

借;银行存款 贷;应收账款——对方公司名称 120
2017-04-27 09:11:13

您好
借:信用减值损失 15000
贷:坏账准备 15000
借:信用减值损失 3000
贷:坏账准备 3000
借:坏账准备 20000
贷:应收账款 20000
550000*0.03=16500
16500%2B20000-18000=18500
借:信用减值损失 18500
贷:坏账准备 18500
借:银行存款 15000
贷:应收账款 15000
借:应收账款 15000
贷:坏账准备 15000
700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500
借:坏账准备 10500
贷:信用减值损失 10500
2022-03-16 22:26:37

借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)等
2018-09-12 11:09:00
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2019-12-12 15:56
bamboo老师 解答
2019-12-12 15:56