请教一下:我公司收到一张发票,实际发生额是1000,可是对方给开了1100,税额62.26,实际付款的时候是1000(税额56.6元)。想请教一下,认证的时候正常认证吗?然后做账的时候直接按实际付款的金额和税额做账吗?那进项税的差额嘞?
小喵
于2019-12-12 14:09 发布 1088次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-12 14:13
按照1000入账; 认证的时候全额认证 然后多出的100对应的进项税再做转出处理
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按照1000入账; 认证的时候全额认证 然后多出的100对应的进项税再做转出处理
2019-12-12 14:13:00

你好,2月份的时候
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2022-04-16 09:42:30

你好 没认证的话 做待认证进项税去的 。 认证了就要申报 去留抵的。 你结转留抵进项税就行了
2020-03-11 15:11:14

你好!按发票来做账的了。
2019-08-28 17:42:03

你好勾选后借,应交税费,应交增值税进项税额
贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2024-04-02 16:13:42
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小喵 追问
2019-12-12 14:15
轶尘老师 解答
2019-12-12 14:17