请问下,我给公司的一个职工付工资3000元,因为他是在贵州项目上,一直跟贵州挂的往来是,其他应付款。 那么发工资的时候,我借:其他应付款 3000,贷:现金3000,然后我扣他的社保个人部分,借:现金228,贷:其他应收款228,但是我实际支付给贵州项目的钱,只有2772了呀,我不会做了,请教一下。
左琦
于2019-12-12 11:40 发布 660次浏览
- 送心意
李老师A
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2019-12-12 11:44
那你工资计提多少的啊
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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左琦 追问
2019-12-12 14:15
李老师A 解答
2019-12-12 14:17