送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-11 15:33

借:银行存款 

贷:其他应收款/应收账款——某公司

陈华娟 追问

2019-12-11 15:38

我们付的是奖金,以前分录是借:应付职工薪酬。贷银行存款

王超老师 解答

2019-12-11 15:41

你好同学,那么就是把应付职工薪酬冲回
借:银行存款
贷:应付职工薪酬

上传图片  
相关问题讨论
你好,销售退回的账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-12-22 19:32:27
好的,好的
2021-10-31 10:00:03
你好,做你之前支付员工奖励的相反分录就是了
2020-07-16 20:45:17
你好 支付和退回都要做账的
2020-04-10 13:49:57
借,银行存款 贷,应缴纳财政款 借,应交财政款 贷,银行存款
2019-12-13 14:12:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...