送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2019-12-10 20:28

您好,借其他应付款(别人进来的钱),贷:其他业务收入(收的管理费),银行存款(实际付款)

鱼鱼 追问

2019-12-11 12:46

感谢

宇飞老师 解答

2019-12-11 12:51

您好,不客气,烦请对我的回答予以评价。

上传图片  
相关问题讨论
您好,借其他应付款(别人进来的钱),贷:其他业务收入(收的管理费),银行存款(实际付款)
2019-12-10 20:28:45
您好,是财务费用--手续费或账户管理费里面
2019-08-07 13:01:52
您好,记入财务费用-手续费。
2017-03-22 14:22:00
管理费用,记到财务费用也不是不可以
2016-01-14 11:07:17
入账处理 1. 冲减2024年错误分录:借:管理费用(红字),贷:银行存款(红字)。补记正确分录:借:其他应收款-XX单位,贷:银行存款。 2. 2025年收到还款:借:银行存款,贷:其他应收款-XX单位。 发票开具 无需开具发票,因为环保罚款不属于增值税应税范围,对方单位可凭你公司收据、环保部门罚款决定书复印件、银行转账凭证入账。
2025-03-07 12:39:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...