1、机构地计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出 问
你好,你的会计分录是对的, 答
老师,有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗 问
同学,你好 你这个如果是课程,可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版 答
请问小规模企业,有销售收入2万,无成本,需要暂估成本 问
您好,这个汇算清缴没有收到发票再调增 答
出口开的销售发票确认收入还是按报关单的FOB价确 问
收入确认:按报关单FOB 价确认主营业务收入。 运保费用:冲减主营业务收入,不计入费用科目。 进项税处理:未退税前挂账 应交税费 — 应交增值税(出口退税)。 答
老师好,个体户核定征收我今天一打开咋成查账征收 问
您好,这个不会通知,直接系统调的 答

概念是本月的专票进项税额也可以抵扣普票的销项税额是吗?有点晕。一直以为进项只能抵扣专票的销项。也就是销项税额:当月销项税合计=“专用发票实际销项税额”+“普通发票实际销项税额”
答: 你好,是的,销项的普票也需要进项专票抵扣
老师,请问本期收到70万的进项发票,已入账!但是只有20万的销项专票,!下月初勾选抵扣认证的时候,是必须将本期入账的进项全部勾选,还是可以根据实际销项税额来勾选抵扣认证的金额?
答: 您好,不是必须要全部勾选的,按照需要选择勾选相应的发票 没有勾选的进项发票,增值税计入 应交税费-应交增值税-待认证进项税额,等实际勾选后,再转入 应交税费-应交增值税-进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,想问下,当月一张进项发票都没有认证抵扣,直接按销售的销项税额来交税可以的吧,因为领导说要多交点税,所以就没有抵扣进项,这样没有问题 吧?
答: 你好,可以,但最好下月要认证,多交税也会被税务机关询问的。








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o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-12-10 15:07
立红老师 解答
2019-12-10 15:11
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2019-12-10 15:48
立红老师 解答
2019-12-10 15:54