老师:请问一下我公司研发部领用的研发物料月末是 问
同学,你好 不是,不需要进项税额转出 答
老师这种属于什么收入 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
外贸企业,出口收入没有报关单,出口收入转内销,对应 问
可以,对应的检测费和认证费可以抵扣 答
老师,个体户要缴纳印花税吗,合同类的 问
同学,你好 具体什么合同??买卖合同? 答
请问按年申报的印花税一定要计提吗? 问
是的,先在发生当年计提 答

预收3年的培训费,增值税怎么报哎预收3年的培训费应当按照当期发生额报税,增值税应当按照当期发生额报税,按照当期发生额报税,按照当期发生额报税。意思是说可以分期申报增值税吗?是的,可以分期申报增值税。不是发生当期全额报税哈
答: 您好,开票多少就交多少增值税就行。
老师,我增值税申报的时候附表四加计抵减本期发生额是附表二里面那个税额乘以10%啊,保留了两位小数,为什么会提示我那个本期发生额大于税额乘以10%呢?
答: 你是不是有以前期间的,同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我报2018年02月的增值税申报时附表四,本期实际抵减税额这里漏填了,导致期末有余额,2018年03月的时候,期初有余额,但实际2018年02月的时候已经抵减了,这期初余额不应该存在的,现在我应该要怎么操作呢,我可以在这一期申报的时候再本期发生额这里填-330么??就是这个在上期已经抵减了,在本期有填那不是抵减两次了么??
答: 你好,你看第一张图片,本期实际抵减栏没有填,所以需要在本期补上期末才会为0









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