老师,我是运输公司,平时工资是用私户发放的,然后用 问
为啥不直接打款到个人账户呢?非得私人发? 答
你好老师餐饮个体户需要报印花税吗? 问
同学,你好 餐饮服务,不需要缴纳印花税 答
老师您好,我公司在2024年支付一整年土地租金给a公 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,我们是外贸公司,有个客户公司注册地是伊 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我们买了乙方一批仪器,其中有一个坏了,合同约定乙 问
你好不需要开具发票的 答

老师,我四月底这笔9388.34是2个点预缴的,之前会计四月申报表没填表四本期发生额,我没知道,五月申报表四系统带出期初,所以我就填了本期应抵和实抵这两处,现在申报表显示一直负数,我们多缴税9388.34,这种情况咋处理,这是5月表四,增值税申报表填表情况,最后一张是8月的申报表因为预缴的税款9388.34我在5月申报是税已经抵掉了,不存在多缴税,是这笔税额应该报表填错了,老师帮我看看这问题出在哪,该咋解决好的
答: 你有多交的话多缴为负数,是负数是正常的
物业性质企业,水费差额简易计税备案。在报税时,贷方发生额填在“增值税申报表附列资料(一)”第12行,借方发生额填在什么表上?谢谢!
答: 填入增值税纳税申报表附列资料(三)本期发生额列即可。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问增值税申报表表四里,加计抵减项目下:一般项目加计抵减额计算,本期发生额是填写啥呢?怎么填写?
答: 你好 进项*10%(15%)








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