老师,我们本来1月工资是2月15日发的,因为过年所以 问
可以直接2月申报个税的 答
老师 我们景区土地是租赁的附近村庄的土地,然后 问
是的,那个需要交房产税的 答
老师,企业非正常情况停厂,生产车间的折旧应该怎么 问
同学,你好 通常借记管理费用 答
老师,想问下,要冲掉原先100台的发票,是选开票有误还 问
那么选择销售退回的哈 答
老师您好!我司一般纳税人,过年期间采购了一些酒水, 问
那些发票不能抵扣,直接做不抵扣勾选就行 答

增值税一般纳税人的增值税纳税申报表附表二,进项税额转出额中的第20栏,红字专用发票信息表注明的进项税额,这个数是哪个系统能看到??
答: 你好 你们单位开了红字信息表的 在你的开票系统里面有
一般纳税人建材公司,去年开具的发票冲红后申报后:《附列资料二》中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额”,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”126548.62元。购买方已抵扣,我们需要把进项转出吗?
答: 你红字信息表开了吗?什么时间开的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人进项税额和销项税额如何记账,进项税额如何转出?
答: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税









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丫头 追问
2019-12-09 20:40
郭老师 解答
2019-12-09 20:43
丫头 追问
2019-12-09 20:44
郭老师 解答
2019-12-09 20:50