老师你好,我在接收一家公司后发现以前的工资社保计提和发放的分录写错了,导致现在应付职工薪酬有十几万的余额。我应该怎么调呢?错账已经过账了。
听话的面包
于2019-12-09 16:20 发布 775次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好
负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
2021-03-20 19:33:20

按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12

1月计提,2月份发放,1月有贷方余额,2月发放就冲平,然后再计提,再支付,工资就是这样一个核算过程
2016-01-11 19:50:44

你好,可以的
2017-06-17 11:06:20

你好!
取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52
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