你好 我方购入100吨货物 卖出时对方收到99.5吨 发票按实际收到数开具 月末我做结转成本后有个0.5吨的磅差怎么处理

淡淡的小刺猬
于2019-12-09 16:01 发布 1534次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-09 16:01
如果是合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
相关问题讨论
您好,本月不需要确认收入 计入预收账款的贷方 后期工程开工产生进度款的时候再转入
2020-01-03 15:56:26
如果是合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
2019-12-09 16:01:29
您好,计入工程施工-合同成本 -分包成本
2019-07-11 14:22:00
你好,开具了发票就需要确认收入,结转成本的
2020-01-15 09:47:49
如果这些直接进入到费用了,就不需要转成本了。
2022-08-09 10:30:47
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2019-12-09 16:03
郭老师 解答
2019-12-09 16:07