送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-12-09 15:00

那你应该是计提的工资少了吧 ?、根据工资表和你的你明细账核对。

不炎 追问

2019-12-09 17:26

借方和贷方要对得上是么?

马老师 解答

2019-12-09 17:37

在你本月发了上个月的工资做账以后  本月工资没计提的时候应该是期末余额为0

不炎 追问

2019-12-09 17:38

是办0了,但是发生额数借贷不相等

马老师 解答

2019-12-09 17:39

肯定不一样 时间空间上错一个月
就是计提和发放不是同一个月行程的

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相关问题讨论
单位部分需要通过应付职工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同学您好,您当月计提当月支付的话,那应付职工薪酬应该是没有余额的,当月计提,次月支付的话,那余额就应该是当月计提的部分
2021-05-29 14:20:46
你要看是不是少计提了工资,如果是的话,就要补记提
2020-03-04 15:54:40
你好 计提小了,或发放多了
2019-09-04 19:13:33
你好 这个9万不小的金额 这个去查应付职工薪酬明细账 ,查对应的工资表和支付金额 是否一致 如果是做错了科目的 要调整账务的 只有你去查原因 这个不能随意调冲账的
2019-06-06 16:30:09
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