送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-09 09:57

你好,发票部分还没有到是吗。

醒醒 追问

2019-12-09 10:06

是的

郭老师 解答

2019-12-09 10:07

发票直接放到暂估的分录后面就可以。

醒醒 追问

2019-12-09 10:08

12月份收到发票10万   1月份还能到10万

醒醒 追问

2019-12-09 10:09

我12月份入账了人工费成本20万 但只收到10万发票

郭老师 解答

2019-12-09 10:09

两个一块儿放到暂估的分录后面就可以。

醒醒 追问

2019-12-09 10:20

哦 那就是我不用1月份 冲红 在做兰字了     就是1月份在过来10万发票  我直接还是附到12月份的那张凭证就行了   谢谢老师!

郭老师 解答

2019-12-09 10:24

你好,是的,可以这么操作的

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相关问题讨论
你好,发票部分还没有到是吗。
2019-12-09 09:57:45
你好 冲你暂估分录 然后按发票来做账 。 你实际是11.8吗? 是发票多开了?
2019-12-18 11:02:11
你好!是可以的,先这样处理
2020-07-09 14:38:43
直接摘要改下,发票贴之前后面就可以
2020-03-11 14:01:42
你好 你们发票收到了吗 收到了做 借应付账款贷库存商品 按发票做借库存商品进项税贷应付账款
2020-07-09 10:41:55
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