送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-06 15:58

你好  你这个需要问下你们的软件售后人员。我们这边是直接禁用一个 然后把余额转另一个去 。 马上年末 你可以整理余额 建账的时候次年就在一个科目使用就行了

美一天 追问

2019-12-06 16:02

第二年的时候怎样建账?根据什么数据?

meizi老师 解答

2019-12-06 16:04

你好 根据你合并后的余额来建账 。你现在这个月需要把它整理好 合并后的余额

美一天 追问

2019-12-06 16:09

怎样整理到一个科目下呢?

meizi老师 解答

2019-12-06 16:11

你好 你需要问问你们软件 。看怎么啦合并 。会不会影响你数据

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相关问题讨论
你这个看那个余额少就冲掉那个做相反方向去,
2019-12-06 20:03:50
你好 你这个需要问下你们的软件售后人员。我们这边是直接禁用一个 然后把余额转另一个去 。 马上年末 你可以整理余额 建账的时候次年就在一个科目使用就行了
2019-12-06 15:58:04
你好,你的疑问是什么呢
2022-04-02 20:34:49
同学你好  如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可。如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲
2022-11-07 09:24:38
你好,按合并后的计提比例计提数做账就可以的 借:管理费用等——社会保险 借:应付职工薪酬 ——社会保险
2020-02-10 11:44:04
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