老师,固定资产发票没到,只有个对方的送货单,运费发票到了,我要暂估入库吗?分录是这样做嘛? 借:在建工程_暂估入库 贷:应付账款_暂估入库 这个要把税剔出来吗? 下个月初红字冲销,发票没来的话又继续这样做嘛?那要不要计提折旧?
燕子飞飞飞
于2019-12-06 13:11 发布 884次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-06 13:18
你们这个需要安装么,不需要那就不用做在建工程,直接做借固定资产 贷其他应付款这样,后续有差额冲掉这个按发票做,没有直接贴后面就可以,入账的次月开始折旧
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你好,是对 的
固定资产是入账的次月开始计提折旧
2017-08-16 14:56:52

你们这个需要安装么,不需要那就不用做在建工程,直接做借固定资产 贷其他应付款这样,后续有差额冲掉这个按发票做,没有直接贴后面就可以,入账的次月开始折旧
2019-12-06 13:18:43

您好,原已入账的调整原入账价值,不调整原来的折旧
2019-03-15 09:46:43

没完工的属于在建工程,要计提折旧,分录就是你上面写的。
2019-04-04 07:50:31

这个是在建工程,使用了固定资产,是固定资产折旧
2019-03-27 17:05:48
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燕子飞飞飞 追问
2019-12-06 13:27
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2019-12-06 13:28