老师,固定资产发票没到,只有个对方的送货单,我要暂估入库吗?分录是这样做嘛? 借:固定资产_暂估入库 贷:预付账款_暂估入库 这个要把税剔出来吗? 下个月初红字冲销,发票没来的话又继续这样做嘛?那要不要计提折旧?

燕子飞飞飞
于2019-12-06 10:30 发布 939次浏览
- 送心意
涵涵老师
职称: 中级会计师
2019-12-06 10:32
你好,如果固定资产未投入使用,可以下个月发票来了入账
相关问题讨论
你好,如果固定资产未投入使用,可以下个月发票来了入账
2019-12-06 10:32:10
这个是重分类了,预付账款贷方和应付账款贷方之和计入应付账款
2017-12-20 10:23:20
你好购入的次月折旧。
2021-11-29 11:03:56
你好,借固定资产5000 贷应付账款5000
后面的折旧按新的账面价值重新计算
2022-03-30 15:53:03
你好,取得发票计入固定资产的次月才开始计提折旧的
所以需要在1月份计提折旧
2017-12-12 16:34:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



燕子飞飞飞 追问
2019-12-06 10:50
涵涵老师 解答
2019-12-06 10:53