10月未开票收入金额10万,11月将10月未开票金额的收入开了发票,11月份一共开票23万,其中10月10万,11月13万,缴纳增值税时应就11月的13万缴纳增值税,但是在做会计凭证时,分录应该怎么做呢?
我是另一个你
于2019-12-06 08:44 发布 577次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-06 08:45
您好
请问您现在做几月份的会计分录?10月份外开票收入有没有写分录
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你好,是错的
2016-11-17 17:01:20

你好,一般纳税人,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,多缴留下个月抵扣,
2020-02-13 17:54:44

您好,租金一次性收取的增值税纳税义务时点是收取时刻
2021-01-25 07:01:32

借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2017-04-17 10:31:56

借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷 银行存款(或现金)
2017-06-21 08:39:08
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我是另一个你 追问
2019-12-06 08:50
bamboo老师 解答
2019-12-06 08:52