老师,如果要是把报表上的营业外收入减少,还相应的 问
您好,银地存款或应收账款 答
老师,我们2025.12月退了一批货给供应商,但是对方这 问
您好,可以的,这个没有问题的 答
老师,我昨天付了26年的半年房租,但是发票房东说元 问
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东 答
两年前少做了一笔费用通过以前年度损益调整,如果 问
你好,利润表无法调整,资产负债表调整未分配利润 答
民办非企业年底结转,没有利润分配这个科目?应该转 问
转到非限定性净资产-经营结余 答

请问直接登录的企业网银系统查询,是否可以替代函证程序?电子签名和手写签名是否具有同等的法律效力?资金池业务怎么查?区块链对审计有什么影响?
答: 这个是不行的,必须要实现函证的,这是必要程序
针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量管理程序 这个质量管理程序指的是什么呢? 是风险评估程序或进一步审计程序吗
答: 同学你好 很高兴为你解答 一般是风险评估
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取得D.审计人员穿行测试过程D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
答: 同学你好 选项A认为不正确,不一定测试信息系统的; 选项B认为正确。 选项C在注会审计中未明显涉及。 选项D审计人员可以通过穿行测试了解信息系统控制,这个思路是没有问题的。 选项E信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度,以及内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限,两个表述认为是正确的。





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