送心意

锋利老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-05 15:45

您好。附表1应该是需要您填写以下金额的,如果有金额了,就检查一下是不是在服务或者产品对应的那一栏.后面几个表如果没有,也不用填。核对,然后申报

会计学堂 追问

2019-12-05 15:46

这些点开不需要我自己填数字吧

锋利老师 解答

2019-12-05 15:46

您好。如果有您公司需要填的项目,就要填,如果都没有涉及到的。就不用填。不是必然不用填。

会计学堂 追问

2019-12-05 15:54

我看了上面写的销售金额 还有进项税和销项税
然后我核对了就保存了

锋利老师 解答

2019-12-05 15:55

您好。如果没有其他事项。又核对了进项和销项,就可以了,就可以申报了。扣款先不着急,可以到十几号征期结束前再扣款也来得及,中间如果发现想改,还可以作废申报,重新申报。

会计学堂 追问

2019-12-05 15:59

我们不需要修改了
直接扣款就行吧

锋利老师 解答

2019-12-05 16:02

您好。是的。不需要修改的。直接申报扣款就可以了。

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相关问题讨论
您好。附表1应该是需要您填写以下金额的,如果有金额了,就检查一下是不是在服务或者产品对应的那一栏.后面几个表如果没有,也不用填。核对,然后申报
2019-12-05 15:45:54
你好,第一栏和第三栏填写不含税的普通发票的金额 减免的2%,煮表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-18 16:07:05
你好,非常抱歉给你添麻烦。本期发生额的填写方法是,应当填写本期开票金额减去减免额的增值税额,成为本期实际应缴增值税额,才是本期发生额。
2023-03-20 19:30:58
你好,购销合同的计税依据,是按含税金额填写的 
2022-02-19 09:45:30
成本填写是不含税金额。
2022-05-26 16:37:17
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