- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-05 15:45
您好。附表1应该是需要您填写以下金额的,如果有金额了,就检查一下是不是在服务或者产品对应的那一栏.后面几个表如果没有,也不用填。核对,然后申报
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您好。附表1应该是需要您填写以下金额的,如果有金额了,就检查一下是不是在服务或者产品对应的那一栏.后面几个表如果没有,也不用填。核对,然后申报
2019-12-05 15:45:54
你好,第一栏和第三栏填写不含税的普通发票的金额
减免的2%,煮表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-18 16:07:05
你好,非常抱歉给你添麻烦。本期发生额的填写方法是,应当填写本期开票金额减去减免额的增值税额,成为本期实际应缴增值税额,才是本期发生额。
2023-03-20 19:30:58
你好,购销合同的计税依据,是按含税金额填写的
2022-02-19 09:45:30
成本填写是不含税金额。
2022-05-26 16:37:17
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