我公司11月因为外地有业务,开的外管证,在外地预缴的税款,11月进项大于销项,交不上税,但我预缴的税款如何账务处理呢?首次遇上这业务,不知咋弄了

冲冲冲呀
于2019-12-05 14:41 发布 839次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-05 14:43
您好!这个没关系的了。正常做处理。比如增值税,借应交税费-已交税金 贷银行存款等
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您好!这个没关系的了。正常做处理。比如增值税,借应交税费-已交税金 贷银行存款等
2019-12-05 14:43:12
您好!不用做账务处理。
销项大于进项就需要做
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-08-26 11:23:36
你好,可以全部都认证,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。
对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费—未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2020-05-08 13:16:18
你好,实际你们开的发票有问题是吗?按照你进项的发票结转成本。
2022-09-02 10:06:13
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2019-12-05 15:30
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2019-12-05 15:36
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