老师我这个发票6月份冲红了,跨月冲红的发票怎么入 问
你好,冲红的发票,做之前入账的相反分录就是了 答
老师,我想问下报税的时候6个点服务及不动产扣除之 问
可以抵扣的进项税额的会计分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月末进项税额结转会计分录: 1、结转进项税额 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、结转应缴纳增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3、实际交纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 答
老师好,我们挂靠别的公司干活,发生的成本好多直接 问
同学你好,是的,也得给挂靠的公司开发票,这样就有收入了。 答
现在房产原值增加多少房产税的计税基础发生变化? 问
增加了原值就得增加计税基础的 答
老师 我混凝土工地已经用了很多了 但是没有给开 问
你好,企业工程施工材料费贷、银行存款没有发票,正常做账,后期发票到了再调整。 答
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税控系统维护费在申报表的“增值税减免税申报明细表”填完后主表没有显示这个数据,是不是还要填其它表?
答: 你好,能把你填写的增值税减免税申报明细表填写情况发个图片过来吗
老师,请问税控系统维护费抵减增值税,现在的电子税务局网站在主表23栏申报,还需要在附表四和增值税减免税申报明细表中申报吗?
答: 你好 是的 需要在附表四和增值税减免税申报明细表中申报
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模税控盘和系统维护费一共480,在季报申报表怎么填增值税减免税申报明细表~减税性质代码名称((2012)15号税控设备和维护费)~1栏期初余额填写480 这样对吗本期没有增值税,在30万以下免税,除了这还要填别的地吗
答: 期初填写480本期应抵扣480,实际抵扣零0余额480。
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2019-12-05 11:54
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