10月份收到一张专票,当月发票联已经入账,但是没认证,11月份要认证发现税号错误,然后把发票退回去,对方重新开具发票过来,但是没有给负数发票,直接给正数发票,我现在可以直接把这个正确发票放到10月份的凭证里面去吗?

Dan
于2019-12-04 15:47 发布 987次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,跨月的发票不能直接做废,对方应给你方红字发票。
2019-12-04 15:50:50
可以不用给对方的,你们单位自己留存。
2020-07-14 22:10:07
你好,同学。
负数发票被退回?什么情况 下被退回
2019-12-13 12:11:54
退回来的抵扣联、发票联 贴之前蓝字发票后面,负数开的记账联,抵扣联和发票联贴这个负数发票后面
2020-06-29 09:16:29
可以那样操作的,没问题哈
2021-12-03 14:15:13
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